1.- Datos de empresa
En la opción de Configuración, apartado Datos de empresa, se registrarán los datos referente a su empresa:

• Inscripción general: Datos de la Inscripción general en el Registro Mercantil.
• Retención IRPF: Se ha de indicar si, por defecto, la empresa usuaria está sujeta a una retención en concepto de IRPF y, en caso afirmativo, en qué porcentaje. El Módulo Web, a la hora de confeccionar las facturas de este usuario, tendrá en cuenta este dato para aplicar, o no, la deducción sobre el importe total de la factura. Dicha deducción se calculará en la forma de un impuesto o tasa negativa, aplicando el porcentaje indicado en esta sección a la base imponible total de la factura, con signo negativo.
• Régimen Especial de Criterio de Caja: Indica si la empresa está sujeta al Régimen Especial de Criterio de Caja, de acuerdo al Art. 23 de la Ley 14/2013
• Punto Verde: Se ha de indicar si en las facturas que contengan líneas sujetas a la tasa del Punto Verde, dicha tasa ya se incluye en el importe de la línea o, por el contrario, se ha de desglosar como una tasa más en la línea.
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E-REPORTING
Dentro de este bloque podemos encontrar las distintas opciones de enviar un reporte a la Hacienda española, Hacienda vasca o el Gobierno español.
Disponemos de las siguientes opciones, dependiendo del tipo de empresa que seamos debemos o elegiremos una opción u otra:
• Notificar a TicketBAI (Norma Foral 13/2021, de 21 de abril (Álava). Norma Foral 3/2020, de 6 de noviembre (Guipúzcoa), Norma Foral 8/2023, de 22 de noviembre (Vizcaya))
Obligatorio reportar en caso de tributar en el País Vasco (Araba, Gipuzkoa o Bizkaia)
• Notificar al SII
Obligarorio reportar en caso de facturar más de 6M de euros
• Verifactu
Opción 'Si Verifactu': los ficheros XML serán generados y enviados inmediatamente a la AEAT por cada factura emitida
Opción 'No Verifactu': los ficheros XML serán generados y guardados internamente por cada factura emitida. Tras requerimiento de la AEAT serán enviados los ficheros XML requeridos.

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